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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0008378
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144482
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545

Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CA-12016-19-176683
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.312.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363673
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN INTEGRACION DE SISTEMAS DE MODULOS DEL SIPAIL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)