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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 442.952.178
Nro. Solicitud de Transferencia
67391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.399.279

Retención DNCP
₲ 1.578.520
Retención IVA
₲ 12.080.514
Retención Renta
₲ 8.053.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-27202
Monto Contrato
₲ 5.149.511.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.276.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.276.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas