Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 7.665.870
Nro. Solicitud de Transferencia
112401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.665.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
RC-12003-10-0102
Monto Contrato
₲ 7.665.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.290.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.290.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187771
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Local Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional