Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008621
Monto de la Factura
₲ 34.473.609
Nro. Solicitud de Transferencia
222114
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.129.404
Retención DNCP
₲ 120.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12017-22-43070
Monto Contrato
₲ 229.824.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.417.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.417.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01-2022 "Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo del MADES, Parque Nacional de Ybycui, Regionales de Cnel. Oviedo, Horqueta, Ayolas y Pilar - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible