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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 300.999
Nro. Solicitud de Transferencia
134166
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.519

Retención DNCP
₲ 1.062
Retención IVA
₲ 8.209
Retención Renta
₲ 8.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
RC-13003-18-34119
Monto Contrato
₲ 1.504.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336370
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO FORENSE Y EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico