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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009620
Monto de la Factura
₲ 16.753.673
Nro. Solicitud de Transferencia
13092
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2025
Fecha de la Transferencia
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.780.742

Retención DNCP
₲ 59.095
Retención IVA
₲ 456.918
Retención Renta
₲ 456.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12016-24-47978
Monto Contrato
₲ 358.528.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.493.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.493.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional