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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 1.857.432
Nro. Solicitud de Transferencia
186773
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.385

Retención DNCP
₲ 6.619
Retención IVA
₲ 50.657
Retención Renta
₲ 33.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
RC-13003-17-29462
Monto Contrato
₲ 10.215.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.715.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.715.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFEREMDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico