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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 732.968
Nro. Solicitud de Transferencia
61477
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.004

Retención DNCP
₲ 2.647
Retención IVA
₲ 19.990
Retención Renta
₲ 13.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RC-13003-17-29488
Monto Contrato
₲ 24.633.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.417.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico