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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 10.442.952
Nro. Solicitud de Transferencia
30905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.931.057

Retención DNCP
₲ 37.215
Retención IVA
₲ 284.808
Retención Renta
₲ 189.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24864
Monto Contrato
₲ 180.235.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.400.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.400.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas