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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 11.106.450
Nro. Solicitud de Transferencia
76048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.451.675

Retención DNCP
₲ 39.175
Retención IVA
₲ 302.903
Retención Renta
₲ 302.903
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
RC-12008-22-43703
Monto Contrato
₲ 33.319.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.355.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.355.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional