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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000022
Nro. de Timbrado
10124457
Monto de la Factura
₲ 2.585.753.780
Nro. de Orden de Pago
6687
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.492.503
IVA
₲ 25.135.682

Retención DNCP
₲ 1.009.097
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-69831
Monto Contrato
₲ 5.192.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.754.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.275.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana