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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001780
Nro. de Timbrado
11177819
Monto de la Factura
₲ 93.750.000
Nro. de Orden de Pago
5801
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.154.546
IVA
₲ 8.522.727

Retención DNCP
₲ 334.091
Retención IVA
₲ 2.556.818
Retención Renta
₲ 1.704.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
429/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100681
Monto Contrato
₲ 1.046.390.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.426.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.210.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275426
Nombre de la Licitación
LPN 54-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips