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Datos del Pago

Nro. de Factura
300-100-00861
Monto de la Factura
₲ 3.077.400
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.551
IVA
₲ 279.764

Retención DNCP
₲ 10.967
Retención IVA
₲ 83.929
Retención Renta
₲ 55.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2014-0060
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88194
Monto Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.641.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.542.129.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips