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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001767
Nro. de Timbrado
10932629
Monto de la Factura
₲ 23.786.400
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.620.434
IVA
₲ 2.162.400

Retención DNCP
₲ 84.766
Retención IVA
₲ 648.720
Retención Renta
₲ 432.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
1321-2014-0105
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89338
Monto Contrato
₲ 119.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.477.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips