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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-001225
Nro. de Timbrado
10968192
Monto de la Factura
₲ 8.473.080
Nro. de Orden de Pago
5177
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.057.745
IVA
₲ 770.280

Retención DNCP
₲ 30.195
Retención IVA
₲ 231.084
Retención Renta
₲ 154.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
325/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94479
Monto Contrato
₲ 879.756.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.099.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.967.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275415
Nombre de la Licitación
LPN 42-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA PENLON MODELO PRIMA SP2, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips