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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016554
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 18.375.000
Nro. de Orden de Pago
6131
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.474.291
IVA
₲ 1.670.455

Retención DNCP
₲ 65.482
Retención IVA
₲ 501.137
Retención Renta
₲ 334.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89325
Monto Contrato
₲ 373.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.227.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips