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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013822
Nro. de Timbrado
10918911
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818

Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89325
Monto Contrato
₲ 373.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.227.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips