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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0010506
Monto de la Factura
₲ 34.691.400
Nro. de Orden de Pago
5224
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.861.582
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 135.990
Retención IVA
₲ 693.828
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
379-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-84939
Monto Contrato
₲ 3.168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.723.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.238.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262319
Nombre de la Licitación
LPN 46-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips