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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012584
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. de Orden de Pago
13094
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.239.488
IVA
₲ 860.000

Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 172.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 756.800

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
439/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100055
Monto Contrato
₲ 56.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.187.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.207.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278882
Nombre de la Licitación
LPN 85-14 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips