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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001385
Nro. de Timbrado
11329347
Monto de la Factura
₲ 42.235.200
Nro. de Orden de Pago
6670
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.320.203
IVA
₲ 3.839.564

Retención DNCP
₲ 150.511
Retención IVA
₲ 1.151.869
Retención Renta
₲ 767.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 844.704

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
442/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100647
Monto Contrato
₲ 152.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.195.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278882
Nombre de la Licitación
LPN 85-14 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips