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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000460
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 362.385.250
Nro. de Orden de Pago
10059
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.621.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.291.407
Retención IVA
₲ 9.883.240
Retención Renta
₲ 6.588.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
297/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-92924
Monto Contrato
₲ 974.767.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.228.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.355.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274835
Nombre de la Licitación
LPN 52-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips