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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001096
Monto de la Factura
₲ 15.255.000
Nro. de Orden de Pago
12645
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.507.228
IVA
₲ 1.386.818

Retención DNCP
₲ 54.363
Retención IVA
₲ 416.045
Retención Renta
₲ 277.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
165/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89634
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.461.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.651.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267080
Nombre de la Licitación
LPN 13-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips