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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001063
Monto de la Factura
₲ 336.380.110
Nro. de Orden de Pago
12642
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.891.369
IVA
₲ 30.580.010

Retención DNCP
₲ 1.198.736
Retención IVA
₲ 9.174.003
Retención Renta
₲ 6.116.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
391/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100166
Monto Contrato
₲ 1.247.944.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.185.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.423.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275355
Nombre de la Licitación
LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips