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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001480
Nro. de Timbrado
115212239
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
6075
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
391/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100166
Monto Contrato
₲ 1.247.944.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.185.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.423.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275355
Nombre de la Licitación
LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips