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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001065
Monto de la Factura
₲ 129.091.600
Nro. de Orden de Pago
12642
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.763.764
IVA
₲ 11.735.600
Retención DNCP
₲ 460.036
Retención IVA
₲ 3.520.680
Retención Renta
₲ 2.347.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
391/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100166
Monto Contrato
₲ 1.247.944.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.185.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.423.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275355
Nombre de la Licitación
LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips