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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002481
Nro. de Timbrado
11102719
Monto de la Factura
₲ 149.721.000
Nro. de Orden de Pago
2357
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.393.109
IVA
₲ 13.611.000

Retención DNCP
₲ 533.551
Retención IVA
₲ 4.083.300
Retención Renta
₲ 2.722.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.988.840

Datos del Contrato

Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
105-258/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-92998
Monto Contrato
₲ 1.364.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.384.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.304.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips