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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. de Orden de Pago
10957
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.019.154
IVA
₲ 2.352.273

Retención DNCP
₲ 92.209
Retención IVA
₲ 705.682
Retención Renta
₲ 470.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.587.500

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Infinity
RUC
80082478-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89334
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.413.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips