Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000360
Nro. de Timbrado
13674242
Monto de la Factura
₲ 10.565.992
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.136.762
IVA
₲ 267.752

Retención DNCP
₲ 39.957
Retención IVA
₲ 80.326
Retención Renta
₲ 308.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas