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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Nro. de Timbrado
13632128
Monto de la Factura
₲ 731.235.000
Nro. de Orden de Pago
2340
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.300.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.417.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22015-19-178008
Monto Contrato
₲ 6.351.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.837.591.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.816.363.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366047
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes