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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022050
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 7.459.005
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.231.938
IVA
₲ 176.205
Retención DNCP
₲ 28.549
Retención IVA
₲ 52.862
Retención Renta
₲ 145.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121448
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.353.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.255.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior