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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000929
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
2178
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162535
Monto Contrato
₲ 63.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.958.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.957.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud