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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045763
Nro. de Timbrado
12617507
Monto de la Factura
₲ 9.999.000
Nro. de Orden de Pago
2177
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.331
IVA
₲ 909.000

Retención DNCP
₲ 35.269
Retención IVA
₲ 272.700
Retención Renta
₲ 272.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162426
Monto Contrato
₲ 107.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.498.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.575.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud