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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003845
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 3.378.900
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.042
IVA
₲ 307.173

Retención DNCP
₲ 11.918
Retención IVA
₲ 92.152
Retención Renta
₲ 92.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 442.636

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162431
Monto Contrato
₲ 84.176.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.160.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.563.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud