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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006840
Nro. de Timbrado
12515426
Monto de la Factura
₲ 253.120
Nro. de Orden de Pago
2879
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.200
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158749
Monto Contrato
₲ 37.711.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.502.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.868.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas