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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-00099493
Nro. de Timbrado
13572653
Monto de la Factura
₲ 3.344.550
Nro. de Orden de Pago
31401
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.323
IVA
₲ 304.050
Retención DNCP
₲ 11.797
Retención IVA
₲ 91.215
Retención Renta
₲ 91.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
N°402/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142401
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.630.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.841.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la marca Toyota (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf