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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-003-0099719
Nro. de Timbrado
12491380
Monto de la Factura
₲ 3.025.088
Nro. de Orden de Pago
44882
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.804
IVA
₲ 275.008

Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 82.502
Retención Renta
₲ 55.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
N°402/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142401
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.630.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.841.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la marca Toyota (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf