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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 9.481.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.016.258
IVA
₲ 861.909

Retención DNCP
₲ 33.787
Retención IVA
₲ 258.573
Retención Renta
₲ 172.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
074/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146526
Monto Contrato
₲ 826.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.357.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac