Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 49.244.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.830.149
IVA
₲ 44.767.273

Retención DNCP
₲ 175.488
Retención IVA
₲ 1.343.018
Retención Renta
₲ 895.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
074/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146526
Monto Contrato
₲ 826.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.357.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac