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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004476
Monto de la Factura
₲ 589.189.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.308.027
IVA
₲ 53.562.636

Retención DNCP
₲ 2.099.655
Retención IVA
₲ 16.068.791
Retención Renta
₲ 10.712.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-143972
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.607.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y ASISTENCIA EN TIERRA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac