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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 1.931.706.000
Nro. de Orden de Pago
2337
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.526.564
IVA
₲ 175.609.636

Retención DNCP
₲ 6.813.654
Retención IVA
₲ 52.682.891
Retención Renta
₲ 52.682.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
116/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151169
Monto Contrato
₲ 9.792.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.834.025.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MONTACARGAS Y OTROS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac