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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003996
Monto de la Factura
₲ 155.706.000
Nro. de Orden de Pago
2264
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.073.575
IVA
₲ 14.155.091

Retención DNCP
₲ 554.880
Retención IVA
₲ 4.246.527
Retención Renta
₲ 2.831.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
067/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146050
Monto Contrato
₲ 1.973.696.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.696.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.745.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac