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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003986
Monto de la Factura
₲ 281.962.000
Nro. de Orden de Pago
2248
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.140.735
IVA
₲ 25.632.909

Retención DNCP
₲ 1.004.810
Retención IVA
₲ 7.689.873
Retención Renta
₲ 5.126.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
067/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-146050
Monto Contrato
₲ 1.973.696.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.696.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.745.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac