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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004903
Nro. de Timbrado
15425939
Monto de la Factura
₲ 718.005.750
Nro. de Orden de Pago
731
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.578.955
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.292.555
Retención IVA
₲ 12.131.091
Retención Renta
₲ 17.725.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-214933
Monto Contrato
₲ 5.945.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.396.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.267.467.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405833
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRASPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DE ALIMENTO SOLIDO ? AREFERÉNDUM - PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera