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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002325
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 191.103.000
Nro. de Orden de Pago
6457
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.735.478
IVA
₲ 17.373.000

Retención DNCP
₲ 681.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.474.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-114480
Monto Contrato
₲ 191.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.891.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.735.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel