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Datos del Pago

Nro. de Factura
339
Nro. de Timbrado
12152678
Monto de la Factura
₲ 372.024.464
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.198.023
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 254.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.497.494
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-146805
Monto Contrato
₲ 687.589.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.032.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.660.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333700
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- ROYALTIES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera