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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00133
Monto de la Factura
₲ 310.770
Nro. de Orden de Pago
75875
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.663
IVA
₲ 28.252
Retención DNCP
₲ 1.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN N° 3
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-93744
Monto Contrato
₲ 146.155.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.155.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.005.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal