Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004869
Monto de la Factura
₲ 2.350.690
Nro. de Orden de Pago
76868
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.848
IVA
₲ 45.690

Retención DNCP
₲ 9.035
Retención IVA
₲ 13.707
Retención Renta
₲ 46.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N° 1/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86110
Monto Contrato
₲ 313.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.896.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.583.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal