- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005287
Monto de la Factura
₲ 7.842.548
Nro. de Orden de Pago
76863
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.235
IVA
₲ 172.848
Retención DNCP
₲ 30.065
Retención IVA
₲ 51.854
Retención Renta
₲ 153.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N° 1/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86110
Monto Contrato
₲ 313.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.896.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.583.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal