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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021167
Monto de la Factura
₲ 4.713.070
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.439.370
IVA
₲ 428.460

Retención DNCP
₲ 16.624
Retención IVA
₲ 128.538
Retención Renta
₲ 128.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-189415
Monto Contrato
₲ 952.994.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.322.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.309.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375666
Nombre de la Licitación
LPN 4/20 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay