Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048469
Nro. de Timbrado
16657056
Monto de la Factura
₲ 5.326.439
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.053.347
IVA
₲ 135.056

Retención DNCP
₲ 19.935
Retención IVA
₲ 40.517
Retención Renta
₲ 207.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.894.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.791.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia